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如何用個人所得稅退稅

發布時間: 2023-06-09 17:01:36

1、個人所得稅怎麼進行退稅


許多小夥伴表示還不會個人所得稅怎麼退稅的操作,很多人可能不知道其實繳的稅其實還能夠退吧,而下面小編就分享了個人所得稅2019年個稅退稅的方法,希望感興趣的朋友都來共同學習哦。
退稅方法
退稅時間截止至6月30日,過期不候!
簡明流程圖!
簡明退稅流程!最重要的在於選擇「獎金計稅方式」。
記住:不怕點錯,有錯誤隨時可以修改,覺得填的亂了,退出,重新填,不要擔心會填錯。
詳解
想退稅,先要下載APP,APP名字是「個人所得稅」,圖標大概這樣:
注冊這些就不說了。
開屏之後選擇「綜合所得年度匯算」。如果你提示因新冠疫情balabala,這是因為你沒登錄,登錄之後再來點!某些省份登錄後也會出現這樣的提示,需要你在耐心等待幾天了。
後面的流程就出現分別了,有些朋友一直點下一步,就可以出退稅了。
有些朋友沒有退稅,這里有個地方需要更改。早悉先從流程來算:
1、選擇「使用已申報數據填寫」,點擊開始申報
通常都是選擇「使用已申報數據填寫」,你選了這項,意味著,你身份證匹配到的公司、工資收入,各類數據直接就呈現出來了。「自行填寫」意味著你得自己填收入。
2、等幾秒選擇「我已閱讀並知曉」。
沒什麼說的,正常下一步
3、再下一步
確認你的個人信息,沒什麼說的。
4、這步有些復雜,但也很重要。
①工資薪金,需要點進去改變「獎金」的繳稅方式,這點最為重要,選擇不同選項會直接改變你退稅的多少。
點①之後,會出現你的所有工資明細,如果你有年底獎金,會出現「獎金計稅方式選擇」。
點進去之後,通常獎金會被算作「單獨計稅」,需要自己勾選「全部並入綜合所得計稅」。
②專項附加扣除,即房貸、贍養父母、子女教育等的附加扣除,每年年初填寫,也可以現在進行更改。注意:有些扣除是通過單位進行的,但很多單位並未進行扣除,如果這里的扣除額為0,或很少,更改並重新填報下。
③應繳稅所得額:這個數值代表了你有多少收入需要繳稅,這個數值越少越好。(拋開獎金)
總結:點①工資薪金,改變獎金繳稅方式,點②,把該減稅的選項填了,③下一步,查看退稅金額。
疑難解答
為什麼會有退稅?
1、年終獎:
很多公司在發年終獎的時候,會把年終獎算作「單獨計稅」,按照「單獨計稅」的計算方法,年終獎是一定會被計稅的,最低3%。
而如果選擇「全部並入綜合所得計稅」,可以與你的月工資一同計稅,如果月工資沒有達到繳稅起征點,選擇「全部並入綜合所得計稅」可以讓年終獎少交3%稅。
注意:如果你年收入遠超個稅起征點,年終獎反而選擇「單獨計稅」更加劃算!
2、專項附加扣除:
雖然新聞天天宣傳,但還是有很多人並未對專項附加扣除進行填報。
如果你填報了,還是會有特殊情況。
專項附加扣除有兩種申報方式(即誰去告訴稅務局,你有可以抵個稅的項目)陸戚乎,一種為通過你的公司(扣繳義務人),一種是你自己填。
有些抵扣,你雖然填了,但你的公司並未申報,所以需要自己仔細查看,如果沒申報,就需要自己填寫了。
3、沒退稅,反而需要補繳稅款怎麼辦?
這種情況很尷尬,高高興興去退稅了,結果點了半天,發現還需要補繳稅款,是不是氣的想卸載APP?
首先,因為獎金的計稅方式不同,可能會有不同的退、補繳稅款金額,你只需要選擇對你最有利的方式就可以。
其次,補繳分幾種情況:1、年收入不超過12萬的,2、需補稅不超過400的。如果你屬於這兩種情況,你可以不必補繳稅款。
最後,如果你年收入超12萬了,還需要補繳了,這也正常,高收入人群需要多為國家做貢獻嘛!
不補繳稅款會怎麼樣?輕的會被罰滯納金或罰款,重仔此的會影響徵信,如果「漏稅」數額特別巨大,還可能觸犯刑法。
具體法規
辦理期限:
退補繳稅款的計算方式:
無需辦理年度匯算的情況:
需要辦理年度匯算的情況:

2、個人所得稅怎麼退稅操作流程

法律分析:個人所得稅退稅的流程:

第一步:斗沒昌准備申報

安裝個人所得稅軟體,打開軟體後,先進行注冊登錄,進入年度匯算:首頁常用業務綜合所得年度匯算;

1、進入申報界面後,填報方式有用已申報數據填寫 和自行填寫兩種選擇。

2、為了方便申報,推薦大家選擇使用已申報數據填寫,稅務機關已按一定規則預填了部分申報數據,只需確認即可。

3、選擇使用已申報數據填寫,開始申報後,系統提示標准申報須知(使用已申報數據),點擊「我已閱讀並知曉」,開始年度匯算申報。

第二步:確認信息

需要對個人基礎信息、匯繳地、已繳稅額進行確認。

第三步:填報數據

確認預填的收入和扣除信息無誤,可直接點擊下一步。

第四步:計算稅款

數據系統將自動計算您本年度綜合所得應補、退、稅額。

第五步:提交申報

確認結果後,點擊提交申請即可。

第六步:退、補、稅

如存在多預繳稅款,可選擇申請退稅。

法律依據:《中華人民共和國稅收徵收管理法》

第二十八條 稅務機關依照法律、行政法規的規定徵收稅款,不得違反法律、行政法規的規定開征、停徵、多征、少征、提前徵收、延緩徵收或者攤派稅款。農業稅應納稅額按照法律、行政法規的規定核定。

第二十九條 除稅務機關、稅務人員以及經稅務機關依照法律、行政法規委託的單位和人員外,任何單位和個人不得進行稅款徵收活動察配。

第三十條 扣繳義務人依照法律、行政法規的規定履行代扣、代收稅款的義務。對法律、行政法規沒有規定負有代扣、代收空扒稅款義務的單位和個人,稅務機關不得要求其履行代扣、代收稅款義務。扣繳義務人依法履行代扣、代收稅款義務時,納稅人不得拒絕。納稅人拒絕的,扣繳義務人應當及時報告稅務機關處理。稅務機關按照規定付給扣繳義務人代扣、代收手續費。

3、個人所得稅退稅怎麼操作

第一步:打開【個人所得稅APP】,選中首頁的專題頁面中的"開始申報"(如下圖紅框所示)

第二步:點擊【立即登錄】進入系統,登陸成功後點擊【開始申報】

第三步:進入【綜合所得匯算申報】頁面,這里系統會推薦【申報表預填服務】,不用自己一個個填數據,用這個就很舒服直接系統幫你填。確定好自己需要哪種填報方式後,選擇【開始申報】。

第四步:閱讀【標准申報須知】,等待5秒以後點衫做首擊【我已閱讀並知曉】

第五步:進入信息頁面,確認自己的基礎信息和匯算地是否正確,確認完畢後點擊【下一步】

第六布:如果過去的2022年或數中有獲得過「全年一次性獎金」,則會出現這個頁面。確認好選擇哪個計稅方式後,點擊右上角的【確定】

P.S.小編建議,這里選擇單獨計稅

第七步:此時進入到稅務信息頁面,在這個頁面可以查看自己設計繳納的稅務金額,左下角會顯示你應納稅所得額,看完後點擊【下一步】

第八步:最終進入到稅款計算頁面,這里可以查看到自己綜合所得稅"應納稅額"以及「已繳稅額」,左下角顯示的就是你可退/應補的稅款。確認無誤後點擊【下一步】

計算公式:應退稅額=已繳稅額+減免胡芹稅額-應納稅額

第九步:最終完成稅款計算,此時可選擇【申請退稅】或【放棄退稅】,閱讀完特別提醒後點擊【繼續退稅】

P.S.因為小編是可退稅的,所以顯示的是退稅頁面,暫時沒有補稅頁面截圖

第十步:選擇打算退稅的銀行卡信息,一般都是默認為你的工資卡,如果需要更變就【添加銀行卡信息】即可。點擊【提交】

第十一步:最終,成功提交退稅申請,等待稅務局審批後,國庫處理。接下來就耐心等待吧~

4、個人所得稅如何辦理退稅

個人所得稅可以在手機APP上辦理退稅,注冊登錄賬戶後按需要辦理的業務和提示橘散進行操作,先進行綜合所得年度匯算,系統會對個人信息進行確認,計算應退稅費,另外退稅需符合一定條件,若存在少交稅費的情況也會提示補交。


一、個人所得稅怎麼辦理退稅?
      1、手機上打開個人所得稅APP,在個人中心昌伍則登錄自己的賬戶。
      2、選擇業務。
      在我要辦稅或者常用業務里,點擊「綜合所得年度匯算」。如果之前填過減稅數據,可以直接點擊使用已申報數據填寫。耐棚
      3、確認信息。
     鍵核 對個人基礎信息、匯繳地、已繳稅額進行確認。
     稿塵掘 4、計算稅款。
      個人信息確認完成後,系統將自動計算您本年度綜合所得應補(退)稅額。
      5、提交申報。
      如果有退稅,不需要補交的話,提交「申請退稅」。
      6、選擇銀行卡。
      最後,選擇退稅需要退回的銀行卡,如果沒有,則需要添加銀行卡,跟微信支付寶綁定銀行卡一樣的操作。
二、哪些情況可以產生退稅?
      1、2021年度綜合所得收入額不足6萬元,但平時預繳過個人所得稅的。
      2、2021年度有符合條件的專項附加扣除,但預繳稅款時沒有申報的。
      3、兄如因年中就業、退職或者部分月份沒有收入等原因,減除費用6萬元、「三險一金」等專項扣除、子女教育等專項附加扣除、企業(職業)年金以及商業健康保險、稅收遞延型養老保險等其他扣除不充分的。
      4、沒有任職受雇單位,僅取得勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得,需要通過年度匯算辦理各種稅前扣除的。
      5、納稅人取得勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得,年度中間適用的預扣率高於全年綜合所得年適用稅率的。
      6、預繳稅款時,未申報享受或者未足額享受綜合所得稅收優惠的,如殘疾人減征個人所得稅優惠等。
      7、有符合條件的公益慈善事業捐贈支出,但預繳稅款時未辦理扣除的等等。
      個人所得稅現在可以在手機上辦理退稅,對於交了稅但年收入又沒有六萬,或者符合專項附加扣除申報的,或是沒有受聘公司,只是個人勞務報酬所得,可以手機上安裝個人所得稅軟體,根據上面的操作流程進行申報就可以完成退稅。

請點擊輸入圖片描述(最多18字)

5、個人稅的所得稅怎麼退稅

單位代扣代繳個人所得稅退稅在一款名為個人所得稅APP上就可以完成。按照一般軟體的流程,先注冊認證,然後填寫好6項專項附加扣除費用,之後由財務會到稅收管理系統進行處理和申報,在主界面的綜合所得申報中就能看到正常薪資了,再以此重新申報計算和退稅。

一、單位代扣代繳個人所得稅如何退稅?

1、在應用平台下得一個「個稅APP「」,注冊並進行認證,同時填寫六項扣除費用,這六項滑戚棚費用,可以直接抵減員工的個稅。

2、個人可在個稅APP端填寫好扣除費用之後,財務人員登錄自然人稅收管理系統。

3、進入系統之後,點擊扣除信息採集,把員工在個稅APP端上傳的個稅扣除信息,下到申報系統。

4、下好好員工的盯瞎灶扣除信息之後,返回主界面,點擊綜合所得申報,頁面跳轉,點擊正常工資薪金所得。

5、點擊正常工資薪金所得之後,頁面會彈出個稅申報明細表,在本期收入處,填寫發放給員工的工資。

6、填寫好個稅申報明細表之後,點擊稅款計算,同時填寫申報密碼,點擊確認。

7、點擊確認之後,點擊申報表報送,頁面會彈出企業代扣代繳的個稅,如果員工未達到起征點,應補退稅處會顯示為零,點擊發送報表信則即可。

二、六項扣除都是什麼

專項附扣除總共有六個項目:子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息支出、住房租金支出、贍養老人支出。

(1)子女教育支出扣除

1。子女接受全日制學歷教育的相關費用支出,每個子女可扣除1000元/月。

2。扣除方式:父母(或法定監護人)分別扣除50%;父母(或法定監護人)選擇其中一方全額扣除。

(2)繼續教育支出

1。納稅人國內接受繼續教育的,在教育期間可扣除400元/月,同一學歷繼續教育的扣除期限不得超過48個月。

2。納稅人接受技能人員職業資格繼續教育支出、專業技術人員職業資格繼續教育支出,在取得相關證書的當年,可扣除3600元。

(3)大病醫療凱扮支出

在一個納稅年度中,納稅人通過醫療保險報銷後個人負擔費用部分累計超過15000元的,在80000元限額內可以據實扣除。

(4)住房貸款利息支出

1。本人、配偶單獨或者共同使用商業貸款、住房公積金貸款為本人、配偶購買住房,發生的首套住房貸款利息支出,可扣除1000元/月,扣除期限不得超過240個月,也就是20年。納稅人只能享受一次首套住房貸款的利息扣除。

仔輪2。扣除方式:納稅人未婚,本人扣除;納稅人已婚,夫妻雙方可選擇由其中一方扣除;或雙方各扣除50%。

(5)住房租金支出

納稅人在主要工作城市沒有房子而發生的房租租金支出,可以扣除。

1。直轄市、首府城市、計劃單列市和國務院確定其他城市,可以扣除1500元/月;

2。市轄區戶籍人口超過100萬的城市,扣除1100元/月;

3。市轄區戶籍人口不到100萬的城市,扣除800元/月。

(6)贍養老人

1。有贍養義務的子女贍養一位及以上60歲(含)父母及子女均已去世的祖父母、外祖父母的費用支出,可以扣除。

2。扣除標准:2000元/月

3。扣除方式:獨生子女,本人扣除;非獨生子女,經協商後可以均攤。

單位代扣代繳個人所得稅的退稅流程可自行操作,在個稅app軟體先填好自己的個人資料,然後到六項扣除費用里選擇該扣除的項目,包括子女教育神高、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金、贍養老人6方面的費用支出。然後由財務去稅務系統重新計算正常薪資和個稅。

希望以上內容能對您有所幫助,如果您還有其它問題請咨詢專業律師。

【法律依據】:《中華人民共和國稅收徵收管理法》第三條
稅收的開征、停徵以及減稅、免稅、退稅、補稅,依照法律的規定執行;法律授權國務枯襪如院規定的,依照國務院制定的行政法規的規定執行。任何機關、單位和個人不得違反法律、行政法規的規定,擅自作出稅收開征、停沒啟征以及減稅、免稅、退稅、補稅和其他同稅收法律、行政法規相抵觸的決定。
第三十三條
納稅人依照法律、行政法規的規定辦理減稅、免稅。地方各級人民政府、各級人民政府主管部門、單位和個人違反法律、行政法規規定,擅自作出的減稅、免稅決定無效,稅務機關不得執行,並向上級稅務機關報告。

6、個人退稅怎麼操作



法律分鏈攜穗析:1、個人所得稅退稅操作流程比較簡單,只需用在手機應用商店下載一個「個人所得稅」APP,登錄「個人所得稅」之後,需要點擊「辦稅」或者「我要辦稅」,接著再點擊進入「綜合所得年度匯算」頁面。2、然後根據提示隱知填報退稅申請,選擇「自行填寫」,點擊「開始申報」。

3、系統顯示個人基礎信息、匯繳地等,確認信息。4、填寫各種收入數據,包括工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等。5、填寫各種專項扣除信息。6、系統顯示「專項附加扣除」,點擊「下一步」。7、輸入已繳稅額,點擊「提交申報」。8、勾選「我已閱讀並同意」,點擊「確認提交」。9、確認信息後,點擊「申請退稅」。10、提交成功,點擊「完成」。等待稅務機關審核,如果審核成功,申請的退稅就會打入到綁定的銀行卡中。辦理個稅退稅需要的材料1、完稅憑證原件和復印件各一份(審核無誤後,原件退還納稅人)。2、誤征誤交稅款所屬期的個人所得稅明細申報表復印件一份。3、退(抵)稅款申請表(《企業誤交稅款退稅申請表》)一式隱知四份。4、退稅申請,棚卜須註明申請退稅原因及申請退稅金額。5、發放工資簽收單或銀行發放單復印件一份。6、員工聘用合同復印件一份。7、因事務所、網站等原因誤交稅款的,需附上述單位出具的《情況說明》。8、稅務機關規定應當報送的其他有關證件、資料。

法律依據:《中華人民共和國個百人所得稅法》第六條 工資、薪金所得以每月收棚卜入額減除費用3500元後的余額,為應納稅所得額。如果月薪3000元的話,未達到費用鏈攜穗減除標准,不用繳納個稅。如存在多繳稅款的,納稅人應辦理多度繳退稅手續。如納稅人主動放棄多繳退稅,應出具主動放棄多繳退稅的書面聲明,聲明應包括多繳稅種、稅額、納稅人簽名或者蓋章、聲明時間等內容。

7、個人所得稅怎麼申請退稅

個人所得稅申請退稅流程如下:

1、打開手機上的「個人所得稅」app,點擊進入「綜合所得年度匯算」;

2、有「使用已申報數據填寫」 和「自行填寫」兩種填報方式,這里選擇自行填寫,碧滲等待幾秒,點擊「我已閱讀並知曉」;

3、然後就是確認信息了,系統消慧頃會顯示個人基礎信息,匯繳地等,點擊下一步;

4、進入收入和稅前扣除頁面,填寫收入數據,包括了工資薪金、勞務報酬、稿酬以及特許權使用費等信息,點擊【下一步】。再填寫專項扣除信息,包括:基本養老保養、基本醫療保險、失業保險、住房公積金等。應繳稅所得額代表了你有多少收入需要繳稅;

5、計算稅款,輸入已繳稅額,點擊「提交申報」。在彈出的窗口上勾選「我已閱讀並同意」,再點擊「確認提交」;拿陸

6、申報信息提交成功並保存,點擊【申請退稅】,提交成功後點擊完成。然後就是等待稅務機關審核,如果審核成功的話,申請的退稅就會打入到你綁定的銀行卡中了。

請點擊輸入圖片描述(最多18字)

8、個稅怎麼退稅

法律分析:1、首先需要下載個人所得稅APP,首次使用個稅APP的需要注冊賬號並且綁定銀行卡;2、登錄個人所得稅APP,提前將專項附加扣除填報好,納稅人可以享受子女教育、繼續教育、贍養老人、住房租金、住房貸款利息和大病醫療等6個專項扣除,如果納稅人有這6項支出,可以在稅前收入中扣除;3、填報盯亂好專項附加扣除後,點擊「綜合所得年度匯算」進入到「申報詳情」的界面,按照提示完成申報操納仔作;4、填報的收入和扣除信息無誤後,點擊「下一步」開始計算稅款,系統會自動計算出本年度綜合所得需要補繳或退還的稅額。5、確認結果後,點擊「申請退稅」,按照提示添加銀行卡信息,最後點擊「確定」,等待審核處理完成退稅。個人所得稅申請退稅流程操作完成後,大概10個工作日退稅金額就會到賬指定銀行卡,如有其他情況以當地官方具體說法為准。

法律依據:《中華人民共和國稅收征管法》 第三條 稅收的開征、停徵以及減稅、免稅、退稅、補稅,依照法律的規定執行;法律授權國務院規定的,依照國務院制定的行政法規的規定執行。任何機關、單位和個人不得違反法律、行政法規的規定,擅自作出稅收開征、停徵以及減凱茄檔稅、免稅、退稅、補稅和其他稅收法律、行政法規相抵觸的決定。

9、個人所得稅如何退稅?

個人所得稅申請退稅,具體操作如下:

手機下載個稅APP,注冊登錄後在首頁【常用業務】中點擊【綜合所得年度匯算】進入年度匯算頁面。
一、如物液果系統判斷在2022年度取得的綜合所得收入末超過6萬元且已預繳稅款,那麼在匯算期間將提供簡易申報方式退 稅。按以下步驟操作:
第一步,確認「個人基礎信息」「匯算地」和「已繳稅款」信息,無誤後選擇【下一步】。
註:系統自動填入日常申報數據,可以點擊【查看收入納稅數據】查詢明細。
第二步,點擊【申請退 稅】
第三步,勾選「退 稅銀 行卡「,點擊【提交】即可。
二、按一般申報方式退 稅步驟:
第一步,推薦選枝拿擇【申報表預填服務】-【開始申報】。
第二步,核對」個人基礎信息「」匯算地「信息無誤後,點擊【下一步】。
第三步,點擊」紅色提示文字「進入【工資薪金】確認。在標准申報中,如果有全年一次性獎金,系統將提醒存在待確認事項。
第四步,在年度匯算申報時,可重新選擇將全年一次性獎金收入並入綜合所得計稅,也可以選其中一筆獎金單獨計稅。
選擇「全年一次性獎金計稅方式」,點擊【確定】
溫馨提醒:可以在未提交申報前嘗試不同選擇,查看計稅結果後,比較選擇最優方式。
第五步,確認『收入和稅前扣除』相關信息,無誤後點擊【下一步】。
第六步,確認『稅款計算』相關信息,確認無誤點擊【下一步】。猛螞搭
第七步,點擊【申請退 稅】。
第八步,勾選「退 稅銀 行卡「,點擊【提交】。
溫馨提醒:申請退 稅時應核對並勾選有效銀 行賬 號。

註:來自浙江稅務宣