一、退稅流程
1、有關證件的送驗及登記表的領取
企業在取得有關部門批准其經營出口產品業務的文件和工商行政管理部門核發的工商登記證明後,應於30日內辦理出口企業退稅登記。
2、退稅登記的申報和受理
企業領到「出口企業退稅登記表」後,即按登記表及有關要求填寫,加蓋企業公章和有關人員印章後,連同出口產品經營權批准文件、工商登記證明等證明資料一起報送稅務機關,稅務機關經審核無誤後,即受理登記。
3、填發出口退稅登記證
稅務機關接到企業的正式申請,經審核無誤並按規定的程序批准後,核發給企業「出口退稅登記」。
4、出口退稅登記的變更或注銷
當企業經營狀況發生變化或某些退稅政策發生變動時,應根據實際需要變更或注銷退稅登記。
二、申請條件
1、 必須經營出口產品業務,這是企業申辦出口退稅登記最基本的條件。
2、必須持有工商行政管理部門核發的營業執照。營業執照是企業法人營業執照的簡稱,是企業或組織是合法經營權的憑證。
3、必須是實行獨立經濟核算的企業單位,具有法人地位,有完整的會計工作體系,獨立編制財務收支計劃和資金平衡表,並在銀行開設獨立帳戶,可以對外辦理購銷業務和貨款結算。
凡不同時具備上述條件的企業單位,一般不予以辦理出口企業退稅登記。
三、資料要求
1、稅收(出口貨物)專用繳款書和稅收出口貨物完稅分割單;
2、增值稅專用發票抵扣聯;
3、出口貨物外銷發票;
4、出口貨物銷售明細賬;
5、出口收匯核銷單(出口退稅聯);
6、中華人民共和國海關出口貨物報關單(出口退稅專用聯);
7、出口貨物退稅匯總申報表、出口退稅進貨憑證申報明細表、出口貨物退稅申報明細表;
8、預審疑點反饋表;
9、稅務機關要求報送的其他資料。
(1)企業出口退稅都要什麼網址擴展資料
外貿企業一般貿易出口貨物應退增值稅的計算
外貿企業出口貨物增值稅的計算應依據購進出口貨物增值稅專用發票上所註明的進項金額和退稅率計算。實行出口退(免)稅電子化管理後,外貿企業出口貨物應退增值稅的計算,具體有兩種方法。
一、單票對應法
所謂單票對應法,是指在出口和進貨的關聯號內進貨數據和出口數據配齊申報,對進貨數據實行加權平均,合理分配各出口佔用的數量,計算出每筆出口的實際退稅額。它是出口退稅二期網路版審核系統中設置的一種退稅基本方法。
在一次申報的同關聯號的同一商品代碼下應保持進貨數量和出口數量完全一致,進貨。出口均不結余。對每一筆進貨分批出口的,應到主管稅務機關開具進貨分批申報單。其基本公式如下:
應退稅額=外貿收購不含增值稅購進金額*退稅率
或=出口貨物數量*加權平均單價*退稅率
現行的出口與與進貨的對應方式主要有以下4種,一是出口一票進貨一票,二是出口多票進貨一票,三是出口一票進貨多票,四是出口多票進口多票。
2、外貿企業出口退稅網上申報平台網址是什麼
你是哪個城市的 如果是上海的話 是這個地址
http://www.etax.csj.sh.gov.cn:8000/ckts/index.jsp
3、2021年出口退稅網上申報流程
2021年出口退稅網上申報流程:
__登陸國家稅務總局XX市電子稅務局:點擊企業業務辦理,選擇「賬號密碼登陸」或者「CA登錄」的方式,進行登陸。
__進入功能菜單:點擊:「我要辦稅」---「出口退稅管理」點擊左側菜單欄的「退稅管理」--「外貿企業免退稅申報」
__出口貨物錄入:點擊「出口貨物錄入」圖標;選擇出口申報明細錄入,點擊」增加」
__彈出「外貿企業出口退稅出口申報明細申報表」界面。
__在該界面中,標注「*」的選項是必填項。其他沒有「*」的選項,是條件必填。如:「出口報關單號(18位報關單號+0+兩位項號)」與「代理證明號」不能同時為空。屬期、批次、序號、關聯號會自動帶出可以自行修改,關聯號編寫規則:申報年月(六位)+申報批次(三位)+流水號(五到八位)
__.「出口商品代碼」項輸入完內容後,點擊鍵盤的TAB鍵,會顯示出相應的「出口商品名稱」與「計量單位」。
__.當填寫完相應信息後,點擊「保存」按鈕,即可保存該單據。如果還需要填寫出口申報明細申報表,可以點擊」保存並增加」,會保存填寫完的報表並出現全新報表,可以繼續錄入。
__再次點擊「出口貨物錄入」圖標,選擇進貨申報明細錄入,點擊「增加」
__彈出「外貿企業出口退稅進貨明細表」。
__在該界面中,標注「*」的選項是必填項。關聯號、批次和序號與出口申報明細申報表中填寫的保持一致。
__「商品代碼」項輸入完內容後,點擊鍵盤的TAB鍵,會顯示出相應的「出口商品名稱」、「計量單位」、「徵收率」 、「退稅率」
__當填寫完相應信息後,點擊「保存」按鈕,即可保存該單據。如果還需要填寫進貨明細表,可以點擊」保存並增加」,會保存填寫完的報表並出現全新報表,可以繼續錄入。
__附加材料錄入:如果涉及海關商品代碼調整、出口貨物收匯申報、出口不能收匯申報的企業可以通過點擊附加材料錄入然後根據企業實際情況選擇海關商品代碼調整錄入、出口貨物收匯申報錄入、出口不能收匯申報錄入。表中紅色*為必填項,填寫好之後,點擊保存即可。
__退稅申報和審核反饋:將相應單據錄入並保存完畢後,點擊「退稅申報」圖標。
__在該功能里,可以選擇數據自檢,進行在線申報,也可以直接選擇線下申報。
__若想要進行「在線申報」,需要先進行數據自檢,選擇數據自檢之後點擊」確定」按鈕,系統會進行一致性校驗,若內容存在問題,會跳轉出數量關聯性檢查界面,並且無法繼續申報。
__企業可根據返回信息,修改對應報表,修改完後重新進行數據自檢,
__直到一致性檢查沒有不一致項目,可以點擊「確認申報」按鍵,繼續申報。若申報內容存在問題,會顯示出有疑點的記錄,點擊疑點條數
__自動跳轉至「審核反饋」功能中的「審核反饋疑點查詢」頁面,用於查看詳細的疑點明細;若申報時疑點條數為0條或產生的疑點為可跳過疑點,則可以點擊申報記錄最後一列「轉正式申報」功能進行在線報送。申報成功後,會跳轉至「退稅申報查詢」頁面,「自檢/審核狀態」顯示」受理」即可。
__報表列印:申報成功後,如果想要列印報表,可點擊「報表列印」功能,進行報表列印。
4、外貿企業出口退稅申報審核表網上在哪下載?告訴一下 國稅網沒找著 給個鏈接或者 指示
http://www.szgs.gov.cn/internet/zwgk/tszt/cktszl/cktszc/t20121026_342460.htm(此地址為:關於啟用《外貿企業出口退稅申報審核表》的通知。點擊正文附件即可下載!)
http://www.szgs.gov.cn/internet/zwgk/tszt/cktszl/cktszc/P020121026381345154072.xls(直接粘貼進瀏覽框即可彈出下載提示框)
5、「一網通辦」出口退稅業務這樣辦——「單一窗口」操作指引
單一窗口 / 申報操作指引為了更好幫助出口企業復工復產,珠海市稅務局推出了疫情防控期間出口退稅「一網通辦,快審快辦」的政策組合,其中標准版國際貿易 「單一窗口」出口退稅平台就是「一網通辦」的新途徑,出口企業除了可以通過電子稅務局辦理出口業務,又多了一個辦理渠道的搭褲選擇。今天就向大家詳細介紹通過「單一窗口」如何辦理。
-「單一窗口」出口退稅平台介紹 -
珠海國際貿易「單一窗口」出口退稅平台自2019年11月正式上線,實現退稅申報流程一體化,申報功能面向外貿企業提供「一點接入、一次提交」。
- 適用對象 -
疫情防控期間,納稅人的所有出口貨物勞務、跨境應稅行為,均可通過網上提交電子數據的方式申報出口退(免)稅。
- 辦理業務功能 -
該平台包括出口退(免)稅申報、跨境應稅服務、代辦退稅、周邊業務申報、出口退(免)稅單證開具、出口退(免)稅備案、其他申報等出口退(免)稅業務辦理功能。
- 系統准備 -
四步完成系統安裝
第一步:」單一窗口」電腦環境配置
第二步:提前辦理好電子口岸卡介質和稅控設備
第三步:下載並安裝「單一窗口」卡控制項
訪問珠海電子口岸官網www.zheport.com,點擊右上角登錄框中的「卡介質」,下載安裝客戶端控制項。
安裝「單一窗口」卡控制項過程中,會彈出稅務數字證書企業端安全組件安裝,選擇企業已辦理的對應稅控設備類型(金稅盤或稅控盤)進行安裝對應安全組件。
第四步:提前在出口退稅系統設置稅盤密碼
登錄「單一窗口」出口退稅系統後請第一時間在「系統參數設置與修改」中設置稅盤密碼才能正常使用。
- 出口退稅申報-
以外貿企業免退稅申報流程為例
十步完成退稅辦理
完成系統安裝以後,登錄
第一步:登錄 「單一窗口」平台
使用電子口岸卡介質登錄「單一窗口」,進入出口退稅(外貿全國版)系統。
知輪簡 單一窗口網址:www.zheport.com
第二步:報關單數據採集
完成報關單數據下載後,勾選將要申報的報關單,進行數據檢查,檢查無誤後完成報關單信息採集。
第三步:發票信息採集
「發票採集」模塊可選擇手工新增發票信息或批量導入發票信息。
1手工新增發票信息:少量發票可選擇點擊「新建」手動單張添加發票信息,錄入該張發票信息後點擊保存該發票信息則添加完畢。
2批量導入發票信息:發票數量多的可選擇點擊「發票導入」通過Excel模板批量上傳發票信息。本頁面支持Excel格式模板下載
第四步:報關單和發票信息進行數據匹配
完成報關單和發票的信息下載和導入後,進入數據匹配模塊,對出口報關單上的出口貨物和其對應的進項發票進行快捷匹配,生成出口貨物明細表、進貨明細表數據。
在左側選擇已經進行數據檢查將要申報的報關單。可以輸入報關單號後四位或點擊下拉菜單選擇。
隨後在右側添加對應的發票。如果有連號的發票可以點擊「發票連號添加」。
添加對應的發票後在左下角設置業務號和選擇業務類型,添加完成對應的發票後在左下角設置業務號和選擇業務類型,確認無誤後點擊【提交】按鈕,即可完成數據匹配操作。
第五步:申報數據明細進行管理
點擊退稅數據管理,進入申報數據明細管理,已經提交的匹配數據會顯示在申報數據明細管理界面。
勾選數據點擊數據檢查進行關聯檢查和換匯成本檢查。
數據檢查進行關聯檢查和換匯成本檢查。數據檢查通過無提示,檢查狀態一欄標識為綠色。
點擊生成桐碼待申報按鈕,設置申報年月批次和關聯號,將申報數據轉入待申報環節。
第六步:待申報數據進行管理
上一步已經提交的數據會顯示在待申報數據管理界面,本模塊可以對同一申報年月的數據進行批次合並或修改批次;點擊數據檢查按鈕可以對選中的年月批次數據進行數量關聯檢查和換匯成本檢查;撤銷數據把待申報數據撤回申報數據明細管理。
數據檢查無誤後,勾選需申報數據點擊「轉入申報」按鈕將申報數據轉入自檢申報環節。
第七步:申報數據進行自檢管理
點擊申報數據自檢管理,已經提交的數據會顯示在申報數據自檢管理界面。
四類企業需要填寫收匯信息,在頁面菜單選擇「收匯」,點擊添加後,填寫正確的收匯信息。
勾選要申報的數據點擊「數據自檢」,選擇遠程自檢。
注:遠程自檢時,無紙化企業需要連接稅盤,並已經在「系統參數設置與修改」中設置稅盤密碼。
第八步:查看自檢審查結果
自檢數據上傳後在自檢審查結果模塊找到該條數據,點擊自檢結果查詢即可刷新自檢審核狀態並自動將疑點反饋讀入系統中。
若自檢反饋有誤,根據自檢信息對數據進行修改,數據修改無誤後重新進行數據檢查,然後進行重新自檢申報。若自檢無疑點後(狀態顯示:可轉已申報),選中數據點擊「確認申報」即可轉正式申報。
第九步:已確認申報的數據進行管理
完成確認申報後,進入確認申報數據管理模塊可以查看正式申報的數據,稅務局將接收企業的申報數據進行審核。點擊報表列印可以列印相關的紙質資料。
第十步:查詢正式申報數據稅局審核狀態,完成申報
確認申報後在自檢審查結果模塊找到該條數據,擊申報狀態查詢可以刷新審核狀態,並在正式申報審核通過後該按鈕變為受理回執書下載按鈕,可以下載稅務事項通知書。
6、上海出口退稅網 網址是什麼
http://www.taxrefund.com.cn
這個是出口退稅網的網址,希望能幫到你!
7、誰可以把2017年外貿企業退稅的申報流程發我一下,我是上海的
8、哪裡可以下出口退稅系統啊,我在中國出口退稅網上找的,都是一些亂七八糟的東西,哪有正規的網站下啊?急要呢!
你可以到主管稅務部門負責退稅的科室下載,也可以到「大連龍圖網」下載,因為退稅軟體是他們開發的。
實際上「中國出口退稅咨詢網」下載退稅軟體是可以的,只是要注意辨別下載對象。
9、外貿企業如何申報退稅
外貿企業出口退稅流程
一、外貿企業應在貨物報關出口之日起90日內,准備以下出口退稅單證,用於出口退稅申報。主要包括:
1、出口貨物報關單(出口退稅專用);
2、出口形式發票(INVOICE);
3、購進貨物的增值稅專用發票(抵扣聯,並應自開票之日起3個月內辦理認證手續)或分批單;
4、外匯核銷單(出口退稅聯);
5、主管稅務機關要求提供的其他資料。
二、外貿企業應在貨物報關出口後,及時取得出口貨物報關單,並登錄電子口岸,查詢比對出口信息與紙質報關單是否一致。若一致,應在每個工作日的上午8:00至下午16:00向國稅局提交電子信息。
三、根據主管稅務機關要求,使用指定的外貿企業出口退稅申報軟體錄入出口退稅信息,生成出口退稅申報數據,傳遞至軟盤。
四、整理、裝訂出口退稅報表、單證成冊,在規定的申報時間內辦理出口退稅正式申報。若申報數據准確、單證無誤、報表一致,則通過審核,轉入審批環節;若存在需要調整、更正的數據或單證及報表,則應按主管稅務機關的要求進行處理。
五、對於已經審批完畢的出口貨物,主管稅務機關將按法定程序辦理退庫手續。外貿企業應根據銀行退轉的出口退稅退付憑證進行賬務處理,至此申報完畢。附:外貿企業出口退稅申報錄入的操作流程基本要求:
1、申報軟體:外貿企業出口退稅申報系統10.0版(該軟體從本網站下載、安裝,並進行系統維護,之後方可操作使用)
2、申報系統安裝路徑:c:/出口退稅/出口退稅申報系統10.0版
3、拷取或下載認證發票信息的保存路徑:A:/出口退稅/認證發票信息
4、網上下載預審反饋信息的保存路徑:c:/出口退稅/審核反饋信息(註:以上內容可以根據個人習慣自行設置,出口退稅稅種僅指增值稅,以下僅指出口退稅申報而不包括單證申報,由於出口退稅遠程申報系統和出口退稅申報軟體的不斷更新,以下內容可能會存在變動的地方,請注意查詢最新通知。)
第一步:進入外貿企業出口退稅申報系統10.0版,所屬期為200901
第二步:錄入出口退稅出口明細數據:
選擇「基礎數據採集/出口明細申報數據錄入」,
點擊「新增」,關聯號:2009010001(共10位200901為年月00001為錄入序號),
部門代碼、部門名稱:企業沒有分部核算,則此為空
申報年月:當月申報的批次數。第1次申報為01(2位),也可輸入1後回車生成
申報批次:當月申報的批次數。第1次申報為01(2位),也可輸入1後回車生成
序號:同一關聯號下多項進貨的順序號,0001(4位),也可輸入1後回車生成
進料登記冊號:非進料加工業務,此處為空
出口發票號:出口形式發票(INVOICE)的號碼
報關單號:報關單上海關編號的後9位+0+報關單上列示的出口商品項號(01)共12位
出口日期:報關單上的出口日期
美元離岸價:出口商品的出口美元離岸價,幣種及成交方式不一致的,需要換算。
核銷單號:見報關單上的批准文號
商品代碼:出口商品的商品編號
商品名稱:系統根據以上商品編號自動生成
單位:系統根據以上商品編號自動生成
出口數量:報關單上出口商品的數量
實退稅數量:系統自動生成
平均單價:同上
出口進貨金額:同上
退稅率:同上
退增值稅稅額:同上
退消費稅稅額:同上
代理證明號:「代理出口證明」的編號+01
遠期收匯證明:遠期收匯證明的編號
第四步:錄入出口退稅購進明細數據
選擇「基礎數據採集/進貨明細申報數據錄入」,點擊「增加」
關聯號:2009010001(10位)
稅種:V(此處僅指增值稅)
部門代碼、部門名稱:企業沒有分部核算,則此為空
申報年月:系統根據所屬期自動填,如2009年1月,則填200901(6位)
申報批次:當月申報的批次數。
第1次申報為01(2位),第2次申報為02,依次類推
序號:同一關聯號下多項進貨的順序號,0001(4位),依次類推
發票號碼:購進貨物的增值稅專用發票右上角的數字(8位),回車後自動生成以下項目 發票代碼:系統根據讀入的認證發票信息自動生成
進貨憑證號:同上 分批批次:同上供貨方納稅號:同上.
發票開票日期:同上
商品代碼:此票貨物對應出口報關單上的編號,回車後自動生成以下項目
商品名稱:系統自動生成單位:同上
數量:根據購進增值稅專用發票或分批單位上本次申報數量來填寫,注意保證單位同以上單位一致
計稅金額:系統根據讀入的認證發票信息自動生成,如果是分批單時,此處要填分批單上本次申報金額。
法定征稅稅率:同上稅額:同上退稅率:系統自動生成可退稅額:同上專用稅票號:無則空
第五步:初審
10、外貿企業出口退稅最新的流程哪位知道,還有在哪些網站有一些錄入性的操作,可以告訴一下嗎?
只能給你說簡單的流程,你必須去參加外貿培訓,否則沒有辦法在這里說得很細。因為操作中有很多細節的東西,是沒有辦法在這里說得明白的。
外貿出口退稅大概流程:
報關出口;收匯結匯(如果預收賬款預計超過三十天的要先到外匯管理服務平台登記,否則會影響退稅);報關出口後四十五天左右收到報關單,在電子口岸向稅務局提交,一般次日下載報關單信息;然後到出口退稅軟體申報:(按向導所指步驟錄入和配置等)。
首先在出口退稅軟體中按要求配置,然後導入從電子口岸下載的報關單信息,進行出口和進貨明細錄入,然後生成預申報數據,沖卜存到U盤,到國稅局出口退稅大廳做預申報。
預申報成功後,回到公司生成正式申報,查詢列印出口和進貨報表,生成掘判攔匯總表並列印,生成正式申報數據並做成U盤,裝訂好所需各種資料加上封皮並加蓋公章,裝入檔案袋,去國稅出口退稅大廳做正式申報。
正式申報成功後,等待兩三個月收到出口退稅款。
友情提示:出口退稅軟體操作上有很多要求和規定,操作步驟很多,需要設置很多項目,還需要設置商品編碼位數、序號和批次及申報序號等,外匯管理局方面也有很多新的政策規定和要求,所以建議你必須去參加外貿出口退稅培訓才可以正式操判胡作,否則操作錯誤,會影響正常退稅。千萬別自行操作。