1、出口退稅申報流程操作
常見生產企業出口退稅申報業務操作流程指引。
一、常見申報資料
1.出口貨物勞務免抵退稅申報的電子數據;
2.出口發票或普通發票原件的紙質資料或電子掃描件、拍照件;
3.《生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表》的紙質資料或電子掃描件、拍照件;
4.《免抵退稅申報匯總表》的紙質資料或電子掃描件、拍照件。
二、網上申報流程
進入電子稅務局「我要辦稅→出口退稅管理→出口退(免)稅申報→免抵退稅申報→在線申報」後,按以下流程操作:
1.明細數據採集
明細數據採集提供兩種方式:報關單生成明細、免抵退申報明細表採集。
方式一:
(1)「匯率管理」:在匯率管理界面中點擊「新建」按鈕,添加幣種對應日期的匯率,進行匯率配置。也可跳過該步驟,直接在 「出口貨物報關單管理」的「數據檢查」後,進行匯率配置。
(2)「出口貨物報關單管理」:若報關單數量多,可批量導入電子口岸的報關單信息,並完成「數據檢查」。
(3)「報關單生成明細」:勾選報關單信息點擊「報關單生成明細」按鈕,自動形成生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表。
方式二:
在生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表點擊「新建」按鈕,採集明細數據後保存。
2.確認匯總表
在系統中點擊「確認匯總表」,確認所屬期,填寫數據並生成匯總表。
3.退稅申報
第一步:生成申報數據
在系統中點擊「生成申報數據」,確認所屬期,生成申報電子數據。
第二步:數據自檢
若需提前查看疑點的,可勾選生成的申報文件,點擊「數據自檢」,查看「自檢情況」。
「允許挑過」疑點不影響後續「正式申報」,但需再次檢查對應明細表是否正確;
「不允許挑過」疑點,系統判定不得申報,請檢查對應明細表是否正確。
如需修改明細表的,請點擊「撤銷申報數據」,在(1、明細數據採集)修改數據。
「不允許挑過」疑點0條的,方可繼續下方操作。
第三步:列印報表
勾選申報數據,點擊「列印報表下載」選擇PDF或EXCEL下載後列印,並在紙質報表上簽字、蓋章,保留備用。
第四步:資料上傳
點擊「資料上傳」,將相關紙質資料的電子掃描件、拍照件等jpg、jpeg、bmp、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx格式文件壓縮為ZIP格式文件上傳。
如資料上傳不成功,請跳過該步驟,直接進行下一步「正式申報」。並在申報後,通過郵寄、到辦稅服務廳等方式提交紙質資料。
第五步:正式申報
勾選申報文件點擊「正式申報」。
4.申報結果查詢
查看審核狀態、審核流程信息,直至成功發放。審核失敗的,在「審核流程信息」查看失敗原因。
2、急急急!!!!!!!!!!出口退稅遠程申報網頁打不開,怎麼解決?
或者重啟瀏覽器;或重啟電腦;如果還是不行可能的網速攔則問題或者是網站簡野棚問題,只有等一等再打開、明天或星期一再試。脊念
3、2021年出口退稅網上申報流程
2021年出口退稅網上申報流程:
__登陸國家稅務總局XX市電子稅務局:點擊企業業務辦理,選擇「賬號密碼登陸」或者「CA登錄」的方式,進行登陸。
__進入功能菜單:點擊:「我要辦稅」---「出口退稅管理」點擊左側菜單欄的「退稅管理」--「外貿企業免退稅申報」
__出口貨物錄入:點擊「出口貨物錄入」圖標;選擇出口申報明細錄入,點擊」增加」
__彈出「外貿企業出口退稅出口申報明細申報表」界面。
__在該界面中,標注「*」的選項是必填項。其他沒有「*」的選項,是條件必填。如:「出口報關單號(18位報關單號+0+兩位項號)」與「代理證明號」不能同時為空。屬期、批次、序號、關聯號會自動帶出可以自行修改,關聯號編寫規則:申報年月(六位)+申報批次(三位)+流水號(五到八位)
__.「出口商品代碼」項輸入完內容後,點擊鍵盤的TAB鍵,會顯示出相應的「出口商品名稱」與「計量單位」。
__.當填寫完相應信息後,點擊「保存」按鈕,即可保存該單據。如果還需要填寫出口申報明細申報表,可以點擊」保存並增加」,會保存填寫完的報表並出現全新報表,可以繼續錄入。
__再次點擊「出口貨物錄入」圖標,選擇進貨申報明細錄入,點擊「增加」
__彈出「外貿企業出口退稅進貨明細表」。
__在該界面中,標注「*」的選項是必填項。關聯號、批次和序號與出口申報明細申報表中填寫的保持一致。
__「商品代碼」項輸入完內容後,點擊鍵盤的TAB鍵,會顯示出相應的「出口商品名稱」、「計量單位」、「徵收率」 、「退稅率」
__當填寫完相應信息後,點擊「保存」按鈕,即可保存該單據。如果還需要填寫進貨明細表,可以點擊」保存並增加」,會保存填寫完的報表並出現全新報表,可以繼續錄入。
__附加材料錄入:如果涉及海關商品代碼調整、出口貨物收匯申報、出口不能收匯申報的企業可以通過點擊附加材料錄入然後根據企業實際情況選擇海關商品代碼調整錄入、出口貨物收匯申報錄入、出口不能收匯申報錄入。表中紅色*為必填項,填寫好之後,點擊保存即可。
__退稅申報和審核反饋:將相應單據錄入並保存完畢後,點擊「退稅申報」圖標。
__在該功能里,可以選擇數據自檢,進行在線申報,也可以直接選擇線下申報。
__若想要進行「在線申報」,需要先進行數據自檢,選擇數據自檢之後點擊」確定」按鈕,系統會進行一致性校驗,若內容存在問題,會跳轉出數量關聯性檢查界面,並且無法繼續申報。
__企業可根據返回信息,修改對應報表,修改完後重新進行數據自檢,
__直到一致性檢查沒有不一致項目,可以點擊「確認申報」按鍵,繼續申報。若申報內容存在問題,會顯示出有疑點的記錄,點擊疑點條數
__自動跳轉至「審核反饋」功能中的「審核反饋疑點查詢」頁面,用於查看詳細的疑點明細;若申報時疑點條數為0條或產生的疑點為可跳過疑點,則可以點擊申報記錄最後一列「轉正式申報」功能進行在線報送。申報成功後,會跳轉至「退稅申報查詢」頁面,「自檢/審核狀態」顯示」受理」即可。
__報表列印:申報成功後,如果想要列印報表,可點擊「報表列印」功能,進行報表列印。
4、外貿企業出口退稅申報系統2.0版軟體打不開,雙擊什麼反應都沒有是什麼原因
具體方法是:卸載出口退稅申報系統--在系統搜索"vfp6*.dll"(具體方法是:打開我的電腦--點擊搜索--所有文件和文件夾--在"全部和部分文件名中填入vfp6*.dll,在"在這里搜索"中選擇我的電腦.在下面的"高級"中勾選「搜索隱藏的文件和文件夾」--開始搜索)這樣就能找到全部的vfp6*.dll文件,刪除,然後重新安裝出口退稅申報系統,運行即可.
5、出口退稅申報流程操作電子稅務局
法律分析:一、登錄電子稅務局,點擊「我要辦稅」模塊下的「出口退稅管理」,點擊「在線申報」進入申報界面。二、進行明細數據採集。外貿企業的數據主要包括報關單和進項發票,根據報關單錄入出口貨物明細數據,根據對應的進項發票錄入進貨明細數據。需要特別注意:關聯號的編寫規則:申報年月+申報批次+流水號。每一張報關單對應一個關聯號,相應的進貨發票關聯號與報關單關聯號保持一致,這樣才可以把出口明細和進貨明細關聯起來,形成對應關系。三、進行數據檢查。點擊「退稅申報」—「數據申報」—「數據檢查」,系統自動進行進貨出口數量關聯檢查和換匯成本檢查。檢查通過方可進行下一步操作,如果提示數量或者數據錯誤可返回上一步修改;如果是換匯成本高,需要做情況說明錄入。四、一鍵生成匯總、生成申報數據。五、數據申報。點擊「遠程申報」,先進行「數據自檢」,接收反饋信息進行疑點處理。若有疑點需修改數據的,可以撤銷數據,退回到數據採集模塊進行修改。若審核通過,可點擊「直接申報」確認正式申報。六、報表列印。正式申報後,選擇要列印的報表(支持批量列印,一次列印選中的所有報表)如有疑點需提交材料的,可作為正式的紙質申報文件提交稅務局。無需提交的,企業自己留存備查。
法律依據:《增殖稅暫行條例》 第二十五條 納稅人出口貨物適用退稅規定的,應當向海關辦理出口手續,憑出口報關單等有關憑證,在規定的出口退稅申報期內按月向主管稅務機關申報辦理該項出口貨物的退稅;境內單位和個人跨境銷售服務和無形資產適用退稅規定的,應當按期向主管稅務機關申報辦理退稅。具體辦法由國務院財政、稅務主管部門制定。出口貨物辦理退稅後發生退貨或者退關的,納稅人應當依法補繳已退的稅款。
6、生產企業出口退稅申報系統詳細操作流程?
生產企業出口退稅申報系統詳細操作流程步驟如下:
一、出口貨物的明細錄入。
1、登錄生產企業出口退稅申報系統V15.0 SP1(以下簡稱退稅系統),點擊基礎數據採集——出口貨物勞務明細錄入——出口貨物明細錄入。
2、依據報關單信息錄入出口明細數據。首先填入序號,一般為四位數,如0001、0002、003??,以此類推。
3、出口日期:填列報關單的出口日期。
注意:報關單上有2個日期,千萬不能填申報日羨雀漏期。
4、出口報關單號:先錄入18位的報歲拍關單號,再在其後加001,如果同一張報關單上有2條以上出口記錄,第二條就加002,以此類推。
5、人民幣離岸價:無論出口貨物以何種方式成交,這里必須填列FOB價,如果系統自動帶出的人民幣離岸價與賬面不符,可以倒求匯率再錄入,以此來保證退稅系統兄爛與賬面一致。
三、確認明細申報數據。
四、增值稅納稅申報表錄入。
1、在前幾步錄入明細之後,退出,再進入增值稅納稅申報表錄入。
2、點擊增,錄入增值稅申報表數據。
3、一般情況,進項稅額轉出=不得抵扣稅額=征退稅差額。
注意:如果當期有非正常轉出,那麼不得抵扣稅額=進項稅額轉出+非正常轉出。
五、免抵退申報匯總錄入。
1、在做完增值稅納稅申報表錄入退出後,再進入免抵退申報匯總錄入。
2、這一步只需要點擊「增加」,再按回車鍵就可以了,退稅系統會自動帶出數據,不要修改表內數據。
六、免抵退申報資料錄入。
七、生成免抵退申報數據。
1、依照下圖。
2、在出現的界面點擊確定。
3、在生成免抵退申報數據後,彈出對話框,再次點擊確定。
4、生成遠程預審文件。
以上就是生產企業出口退稅申報系統的詳細操作流程了。
7、出口退稅系統軟體操作流程
外貿企業申報流程(內有操作視頻) 1、登錄「出口退稅申報系統------外貿企業端」軟體 2、在「基礎數據錄入」中修改「企業信息」 3、進入「出口退稅申報系統9.0版」,用戶名:sa,口令為空。 4、在「基礎數據採集」菜單下「出口明細申報數據錄入」和「進貨明細申報數據錄入」中錄入相關數據。錄入完畢後進行「審核認可」和「序號重排」。 5、在「數據加工處理」菜單下「進貨出口數量關聯性檢查」。 6在「數據加工處理」菜單下作「生成預申報數據」。(記住數據存放路徑)。 7、轉回到「出口退稅申報系統------外貿企業端」軟體,在「壓縮」菜單下作「預申文件壓縮」。 8、點擊「文件上傳」菜單。 9、進入「省國稅申報」網頁,點擊右區「出口貨物退(免)申報」,進入「省進出口網上申報」網頁。登錄名:企業海關代碼,如:3319960001,口令:000000。 10、點擊「預審」,在「瀏覽」中選擇第6步的存放路徑,再「導入」即可。預審完畢後在「預審疑點」中下載疑點信息,讀入到「外貿企業出口退稅申報系統9.0版」中「審核反饋處理」的「接收稅務機關反饋信息」,查看疑點信息。 11、在第10步無疑點後轉回到「外貿企業出口退稅申報系統9.0版」,在「預審反饋處理」菜單下作「確認正式申報」。如有疑點,根據疑點信息調整申報數據。 12、在「退稅正式申報」菜單下點擊「查詢本次申報數據」下的「出口明細申報數據查詢」、「進貨明細申報數據查詢」和「退稅匯總申報表錄入」,列印三份報表,每份兩張。 13、在「退稅正式申報」菜單下點擊「生成退稅申報軟盤」(記住數據存放路徑)。 14、轉回到「出口退稅申報系統------外貿企業端」軟體,在「壓縮」菜單下作「正式申報文件壓縮」。 15、點擊「文件上傳」菜單進入「浙江省進出口網上申報」網頁下的「正式申報文件上傳」。 16、把退稅資料裝訂好上報退稅部門。
8、電子稅務局出口退稅申報系統流程
1、出口退稅企業登錄電子稅務局,選擇我要辦稅頁面中的出虧羨口退稅管理。2、打開出口退稅管理頁面,選擇出口退稅申報。
3、打開出口退稅申報頁銷空歲面,選擇出口貨物勞務免退稅申報,點擊對應的在線申報。
4、打開在線申報頁面,在導航欄選擇明細數據採集,在線填寫出口明細申報表和進貨明細申報表。
5、在導航欄選擇退虧睜稅申報,先做數據自檢,自檢成功後,點擊正式申報。
6、在導航欄選擇申報結果查詢,具體查看出口退稅的審核結果。