1、急啊 那位高人幫幫我這個新手 升級後擎天出口退稅軟體零申報流程 詳細一點 我一點都不懂
免稅0申報:數據處理-免稅明細數據,勾選「零申報」復選框,確定,生成文件另存為,將文件導入增值稅納稅申報表
退稅0申報:基礎數據採集-免抵退明細錄入-增值稅納稅匯總表項錄入,錄入納稅匯總表數據
數據處理-生成申報數據-免抵退明細數據-正式申報-確定-生成文件另存為
打開「擎天信息傳輸平台軟體」,注冊用戶或登錄,選擇生產正式申報-文件上載,選中正式申報文件上傳,等到文件狀態變成「審核軟體已讀入。」後,下載申報回執並列印
2、解決好了30分(關於擎天出口退稅軟體)
系統顯示「數字類型的長度超出允許范圍,請檢查」這個錯誤提示,那您應該在安裝退稅軟體時,就進行系統配置和修改進貨憑證號錄入位數為21位,而不是進入系統後再進行修改的。您錄入錯誤的數據,建議您直接和當地國稅聯系,看是否需要您重新申報,還是他那邊進行修改,這個您跟國稅咨詢一下
3、外貿企業出口退稅流程及賬務處理
數據錄入
1、在擎天科技系統里錄入數據
A、首先進人擎天系統——選擇月份——選擇基礎數據採集——退稅數據採集——出口明細錄入以及進貨明細錄入;
B、出口明細錄入——報關單18位號碼再加上001…007共21位(必須正確無誤)前提是同一關單號1筆以上出口的商品(注意該序列號自動順序)——出口日期(必須正確無誤)——出口商品代碼(前8位)——商品名稱——計量單位(注意一般會有kg和PC兩種計量單位)——美元(如果是其他幣種需按當月1日中間價換算)——保存
C、進貨明細錄入——進貨增值稅發票左上角號碼+右上角號碼——銷售方稅號——發票日期——因序列號與關單序列號對應該發票會與某張關單號商品代碼相同(如果不同需要錄入關單上的商品代碼)——錄入關單上標准名稱——進項發票名稱——關單數量——發票數量(如果兩者計量單位不一致需要折算)——計稅金額——稅額(退稅額是系統根據商品代碼自動跳出)——保存
三、數據處理/數據反饋
1、將錄入後的數據——進入數據處理——接入金稅盤——做預申報(不接入金稅盤則不能形成預申報壓縮文件,該文件名wmysb代碼、稅號、月份)——進入國稅網網上辦稅系統——(先錄入本單位稅號、密碼)——點擊出口申報界面——申報數據類型——選擇外貿企業退稅預申報——瀏覽選擇wmysb文件——確認上傳——上傳後約1小時(有反饋則下載)
2、將下載的文件——進入擎天系統——數據反饋——退稅申報反饋——沒有疑點(有疑點則點擊看什麼疑點,進行預申報疑點調整)——在擎天系統——數據處理——正式申報(形成文件wmzssb代碼、稅號、月份)——數據列印——3張表(出口退稅進貨明細申報表/出口退稅出口明細申報表/外貿企業出口退稅匯總申報表.
3、將WMZSSB文件——在國稅網上申報系統——選擇外貿企業退稅正式申報——瀏覽——上傳WMZSSB文件——幾小時後反饋下載——PDF文件(與數據列印文件格式相同)
四、增值稅申報
1、附表一在開具其他發票欄——銷售免稅貨物(填寫本月出口商品摺合人民幣金額)
2、主表——錄入出口免稅貨物金額(與附表一相同)
3、附表二當期購進不予抵扣的出口進項稅金
五、出口商品的會計處理(會計分錄)
A、借:銀行存款(應收賬款——XX單位)XXXX金額(美元折算金額)
貸:主營業務收入——出口收入 XXXX金額
B、轉銷售成本
借:主營業務成本——出口成本(該商品購進成本)XXXX金額
貸:存貨——XXXX存貨 (該商品購進成本)XXXX金額
C、出口退稅
借:其他應收款——應收出口退稅XXXX(是上述申報出口應退稅額)
借:主營業務成本——外銷成本(征稅與退稅之差)
貸:應交稅金——應交增值稅——進項稅金XXXX(購進出口的進項稅金)
4、擎天軟體 退稅的系統在首次使用時申報資料庫是什麼怎麼弄!謝謝
為適應當前出口貨物退(免)稅管理的需要,根據江蘇省國稅局統一安排,從2012年3月1日起使用新版出口退稅審核管理系統,現將有關需要納稅人配合的事項告知如下:
1、從2012年3月1日起,出口企業申報出口退稅使用新版申報軟體進行數據錄入(具體軟體及授課的課件請到擎天公司網站免費下載,軟體操作說明申報軟體中自帶,下載網址:tax.skynj.com,如有疑問請聯系擎天公司客服),我局於2月20日至2月28日舉行出口退稅操作培訓,具體培訓日程請聯系出口退稅管理人員。
2、為保證企業出口退稅數據的正常審核,同時保證出口企業能及時收到出口退稅款,我局計劃在新版出口退稅軟體使用初期,用2個月時間進行雙軌運行,即在新老系統中同時審核企業申報數據,新系統中審核數據參照老系統審核數據為准。因此需要出口企業配合,自2012年3月1日起,在辦理出口退稅申報業務時同步生成舊系統格式的申報文件和新系統格式的申報文件,不明白具體如何操作的可以到擎天公司網站的下載中心上下載《南京地區新版出口退稅軟體培訓課件(生產企業或外貿企業)》學習。
3、出口退稅申報數據原則上均應通過網上申報系統新、老數據申報兩個通道同步分別申報,特殊情況可採取拷盤的方式向退稅機關申報。進行網上申報必須從擎天公司網站上下載兩個工具,老系統的網上申報工具為「二期網上申報」,新系統為「擎天傳輸平台軟體」。出口退稅申報表在新系統格式下出具,連同原始單證一起申報。
4、自3月1日起,我市計劃用2個月時間進行雙軌運行,待數據整理完畢後,計劃於5月1日起單獨使用新版出口退稅管理軟體開始審核,屆時企業不再需要申報舊系統格式的申報文件。
5、因數據遷移要求,2月26日至3月1日,我局老出口退稅管理系統停止運行,期間不能接受任何有關出口退稅申報、認定、單證等業務,企業需要辦理的相關業務,請於3月2日後使用新出口退稅申報軟體向我局申報。
5、出口退稅在擎天軟體里的流程
你好,以下是擎天退(免)稅申報系統的簡要說明,請供參考:
免稅申報(單證不齊)
1 、出口明細數據錄入
基礎數據採集——》免抵退數據錄入——》免抵退稅明細(單證不全)——》出口明細數據錄入
基礎數據採集——》免抵退數據錄入——》免抵退稅明細(單證齊全)——》運保佣調整
2 生成免稅數據
數據處理——生成申報數據——免稅明細申報——另存為電腦上生成的文件名格式:
SB_稅號_申報時間_CKTS_申報年月.XML
3、列印免稅明細申報表
數據處理-列印申報表——免稅申報數據——列印
上傳免稅數據文件 將生成的免稅數據文件(SB_稅號_申報時間_CKTS_申報年月.XML)導入 國稅增值稅申報系統 和增值稅同期申報
退稅申報(單證齊全)
1. 數據錄入
基礎數據採集——》免抵退數據錄入——》免抵退稅明細(單證齊全)——》收取前期數據錄入。
基礎數據採集——》免抵退數據錄入——》增值稅納稅匯總表錄入。
2. 數據生成及預申報
數據處理——生成申報數據——免抵退明細數據——預申報,另存為電腦上生成的文件名格式:
SCYSB_退稅機關代碼_稅號_所屬期_批次.zip
上傳預申報電子數據,預申報數據通過「擎天傳輸平台軟體」的預審申報——》生產預審申報上載——》文件上載。(文件上傳成功後文件狀態為「等待審核系統處理」,當文件狀態變為「審核系統已反饋」表示已有預申報反饋數據可以下載。
下載預申報反饋數據,通過「擎天傳輸平台軟體」-預審反饋-生產預審反饋-下載反饋數據(點擊選擇「save file」,點擊「ok」),默認會將下載的反饋數據放在桌面。(預申報反饋數據文件名規則:SCYSBFK_退稅機關代碼_稅號_所屬期_批次.zip)
讀取預申報反饋數據,通過申報軟體中的數據反饋-讀入反饋數據-免抵退稅申報反饋----預申報,瀏覽選擇反饋數據文件,點擊解壓後導入,然後點擊查看反饋按鈕查看疑點數據。
根據疑點描述調整申報數據,並列印---出口退稅網上申報預申報審核反饋表;
3. 數據生成及正式申報
數據處理——生成申報數據——免抵退明細數據——正式申報,另存為電腦上生成的文件名格式:
SCZSSB_退稅機關代碼_稅號_所屬期_批次.zip
上傳正式申報數據,正式申報數據通過「擎天傳輸平台軟體」的正審申報——》生產正審申報上載——》文件上載。(文件上傳成功後文件狀態為「待審核系統讀取」,當文件狀態變為「已讀入審核軟體,待審核」表示已有回執文件可以下載。
下載正式回執列印--在擎天傳輸平台的正審申報-生產正審申報上載,將已經上傳的正式申報文件的復選框打上勾,在當前界面的下方可以看到「回執文件:SCZSSB_退稅機關代碼_納稅人識別號_所屬期_批次_HZ.PDF」,點擊pdf可以下載,下載後列印出----出口退稅網上申報正式申報成功回執;
4. 報表列印
數據處理——列印申報表——免抵退稅申報數據,
(1)《生產企業出口貨物免抵退稅申報(審批)匯總表》;
(2)《生產企業出口貨物免抵退稅申報匯總表附表》;
(3)《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表(單證不齊)》;
(4)《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表(單證齊全)》;
5. 資料裝訂,並將列印出的4張表格和正式反饋回執文件,疑點表隨同相關資料送往稅務局。